Добрый день! Фирма приобрела жалюзи. Как я понимаю эти расходы не относятся к расходам, связанным с производством. Подскажите как правильно их учитывать для целей налогообложения?
Comments
Цитата: Добрый день!Фирма приобрела жалюзи. Как я понимаю эти расходы не относятся к расходам, связанным с производством. Подскажите как правильно их учитывать для целей налогообложения?
Если Вы применяете ОСН, то в НУ относите на прочие расходы по факту принятия к учету и передаче в эксплуатацию, если Вы применяете УСН - также относите на расходы по по факту принятия к учету и по факту оплаты поставщику (кассовый метод).
Здравствуйте Ольга! Фирма на ОСН. Значит приходую на 91 счет. Спасибо за ответ!
Цитата: Здравствуйте Ольга!Фирма на ОСН. Значит приходую на 91 счет. Спасибо за ответ!
В НУ - прочие, в БУ - если жалюзи повесили в офисе - 26 счет (или 44 если торговая деятельность), если в цехе - 25 счет. Но не 91 счет.
Да жалюзи повесили в офисе. Я запуталась какими проводками мне их учесть в БУ и НУ.
Добрый день В БУ Дт 10 Кт 60; Дт 26 Кт 10 В НУ проводок нет - косвенные расходы
Здравствуйте! Если я сделала следующие проводки - это не правильно 1) 51 - 76 оплачена счет за жалюзи(услуги за интернет, аренду учитываю на 76 счете, а на 60 - поступление материалов от поставщиков); 2) 91 - 76 отнесены расходы за жалюзи для целей налогового учета или 1) 26 - 76?
Цитата: Здравствуйте!Если я сделала следующие проводки - это не правильно1) 51 - 76 оплачена счет за жалюзи(услуги за интернет, аренду учитываю на 76 счете, а на 60 - поступление материалов от поставщиков);2) 91 - 76 отнесены расходы за жалюзи для целей налогового учета или1) 26 - 76?